| |
| Задача 3.5 |
| AndreiPiter | Дата: Четверг, 20.01.2011, 20:09 | Сообщение # 1 |
|
Местный
Группа: Проверенные
Сообщений: 151
Статус: Offline
| моё решение
1С Специалист Платформа 8.2
|
| |
| | |
| Gulf_Stream | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 14:49 | Сообщение # 2 |
|
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Статус: Offline
| Мой вариант, вроде всё правильно, только ни как не получается заполнить таблицу перерасчётов.
Сообщение отредактировал Gulf_Stream - Воскресенье, 19.06.2011, 14:49 |
| |
| | |
| vvvlad85 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:55 | Сообщение # 3 |
 Постоянный посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Статус: Offline
| Да я тоже не пойму как действуют эти перерасчеты, вроде когда используешь метод ПолучитьДополнения() то все и так пересчитывается а что изменяется я не пойму
|
| |
| | |
| par_62 | Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:06 | Сообщение # 4 |
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
| Вроде все правильно.Поищите как и где бить
Прикрепления: _5.dt(203Kb)
|
| |
| | |
| DoctorRoza | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 12:42 | Сообщение # 5 |
 Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 330
Статус: Offline
| Коллеги! Может кто проанализировать решение. Для вычисления надбавки ввел видРасчета Продажа, чтобы уже по нему брать базу и высчитывать Надбавку. Не знаю .. может такое решение иметь право на существование .. !?
|
| |
| | |
| Gyd | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:15 | Сообщение # 6 |
 Спец
Группа: Проверенные
Сообщений: 549
Статус: Offline
| Quote (DoctorRoza) может такое решение иметь право на существование .. !? Может, но так будет неправильно
Продажи должны храниться там где обычно - в оборотном регистре Продажи. Потом вы получаете сумму продаж за период по подразделению (за предыдущий месяц) и от этой суммы делаете расчёты. Также нужно сделать чтобы при изменении суммы продажи (изменять эту сумму будет документ Расходная), у вас в таблицу перерасчётов попадали записи с надбавками. Ведь если у вас поменяется сумма продаж, то и надбавка уже будет другая, нужно бы её пересчитать.
Типичные ошибки: http://infostart.ru/public/126813/ В помощь начинающим программистам: БП: http://infostart.ru/public/127312/ СПР: http://infostart.ru/public/127282/
|
| |
| | |
| DoctorRoza | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:12 | Сообщение # 7 |
 Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 330
Статус: Offline
| Gyd, большое благодарю, перерешал задачу. Спасибо
Сообщение отредактировал DoctorRoza - Понедельник, 07.11.2011, 21:03 |
| |
| | |
| newgluk | Дата: Вторник, 22.11.2011, 13:54 | Сообщение # 8 |
|
Приходящий
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Quote (Gyd) Также нужно сделать чтобы при изменении суммы продажи (изменять эту сумму будет документ Расходная), у вас в таблицу перерасчётов попадали записи с надбавками. а как лучше сделать? при проведении расходной накладной, выбрать запросом все соответствующие "надбавки" и сформировать движения по перерасчету?
|
| |
| | |
| Gyd | Дата: Вторник, 22.11.2011, 15:12 | Сообщение # 9 |
 Спец
Группа: Проверенные
Сообщений: 549
Статус: Offline
| Quote (newgluk) при проведении расходной накладной, выбрать запросом все соответствующие "надбавки" и сформировать движения по перерасчету? Да. Выбираете (за период) нужные виды расчетов, сотрудников и их подразделения, регистраторы. И записываете в таблицу перерасчётов.
Типичные ошибки: http://infostart.ru/public/126813/ В помощь начинающим программистам: БП: http://infostart.ru/public/127312/ СПР: http://infostart.ru/public/127282/
|
| |
| | |
| Para_1987 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 00:14 | Сообщение # 10 |
 Приходящий
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Подскажите плиз, вроде то задача простая, а что-то не могу с перерасчетами подружиться. По постам выше стало ясно, что при проведении накладной надо записывать перерасчет. Осталось разобраться как с ним работать программно. Начал размышлять и пришел к мысле, что и командировка должна попадать в перерасчет, т.к использует базу за предыдущий месяц у оклада и надбавки + у самой же командировки. Правильно ли я сделал, указав у командировки ведущими видами расчета Оклад и Надбавку? Ведь если командировка оформляется за март, то она использует данные всех начислений за февраль (оклад, надбавку или командировку). И еще не понятно, при проведении накладной, всегда необходимо записывать данные в перерасчет? или как-то анализировать суммы продаж и если поменялись, то записывать? Мне кажется, что лучше всегда записывать в перерасчет при перепроведении расходной. Получается, что у надбавки нет ведущих, она программно попадает в перерасчет?
«Свойство зеркальце имело — DirectDraw оно умело.»
|
| |
| |
| |